送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-02 09:58

货到了确定为固定资产的

你的我的 追问

2020-01-02 10:25

那发票怎么办?像我们12月买的固定资产,1月份才给发票,发票到了直接付到12月份做账哪里吗?

辜老师 解答

2020-01-02 10:31

你跨期不长,可以1月进行账务处理

你的我的 追问

2020-01-02 10:33

跨期长的话是不是要收到货再确定为固定资产,比如我们有批是预付了50%,剩余款项付了才给开发票

辜老师 解答

2020-01-02 10:34

那就要按资产价值,先全部暂估

你的我的 追问

2020-01-02 10:45

老师,怎么暂估?具体怎么做账?暂估的话就不用计提折旧吧,等发票来了从第二个月开始计提折旧?

辜老师 解答

2020-01-02 10:50

借:固定资产  贷:暂估应付款,暂估也要计提折旧的

你的我的 追问

2020-01-02 10:55

老师,我不太明白,你看我这样做对吗?购买时付50%,借:预付账款,贷:银行存款,        固定资产收到是:借:固定资产  贷:应付账款-暂估付款。   收到发票时;  借;应付账款-暂估付款,贷:预付账款、银行存款。是这样吗?计提折旧是按合同上的价款,暂时计提折旧吗?

你的我的 追问

2020-01-02 10:57

还是,收到固定资产时:借:固定资产  贷:预付账款    应付账款-暂估付款

辜老师 解答

2020-01-02 10:58

是的,是这样账务处理的,按暂估金额计提折旧

你的我的 追问

2020-01-02 11:28

老师,是我说的第一种吗?

辜老师 解答

2020-01-02 11:31

是的,就是第一种处理

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货到了确定为固定资产的
2020-01-02 09:58:35
你好!可以按合同价值暂估入账
2019-08-22 05:43:19
你好,等发票来了就 借;固定资产 贷;预付账款
2017-06-02 14:27:35
你好,完工的当月就可以的。
2021-05-18 11:20:19
你好,在到了你公司的时候就入账
2020-05-06 15:13:46
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