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你的我的
于2020-01-02 09:58 发布 3239次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-02 09:58
货到了确定为固定资产的
你的我的 追问
2020-01-02 10:25
那发票怎么办?像我们12月买的固定资产,1月份才给发票,发票到了直接付到12月份做账哪里吗?
辜老师 解答
2020-01-02 10:31
你跨期不长,可以1月进行账务处理
2020-01-02 10:33
跨期长的话是不是要收到货再确定为固定资产,比如我们有批是预付了50%,剩余款项付了才给开发票
2020-01-02 10:34
那就要按资产价值,先全部暂估
2020-01-02 10:45
老师,怎么暂估?具体怎么做账?暂估的话就不用计提折旧吧,等发票来了从第二个月开始计提折旧?
2020-01-02 10:50
借:固定资产 贷:暂估应付款,暂估也要计提折旧的
2020-01-02 10:55
老师,我不太明白,你看我这样做对吗?购买时付50%,借:预付账款,贷:银行存款, 固定资产收到是:借:固定资产 贷:应付账款-暂估付款。 收到发票时; 借;应付账款-暂估付款,贷:预付账款、银行存款。是这样吗?计提折旧是按合同上的价款,暂时计提折旧吗?
2020-01-02 10:57
还是,收到固定资产时:借:固定资产 贷:预付账款 应付账款-暂估付款
2020-01-02 10:58
是的,是这样账务处理的,按暂估金额计提折旧
2020-01-02 11:28
老师,是我说的第一种吗?
2020-01-02 11:31
是的,就是第一种处理
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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