- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-01-01 17:10
你好,进项发票红冲这样做分录
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
这个分录借贷方金额都是正数
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那一年的
当时怎么做的
2024-05-01 13:18:09
你好,截图你的页面看一下的。
2022-10-14 19:36:23
同学你好。
这个发票是买了什么。或者说你们账务处理是怎么样的
2025-11-04 17:09:06
你好,原分录红冲就是,不影响交税
2023-09-28 11:48:26
您好,借方就是你之前计入的成本费用科目 贷方就是 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出
2023-06-02 10:30:46
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呆嘞个呆呆呆 追问
2020-01-01 17:11
邹老师 解答
2020-01-01 17:12
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2020-01-01 17:13
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2020-01-01 17:17