送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-01 10:54

您好
暂估入账这样写分录比较合适
借:原材料 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估
支付货款
借:应付账款
贷:银行存款
然后对应结转成本 符合权责发生制原则
后期收到发票
借:应付账款-暂估
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款

熊猫公主 追问

2020-01-01 10:58

那这个已经付款了30万怎么的怎么做呢?

bamboo老师 解答

2020-01-01 10:59

上面写了啊
借:应付账款
贷:银行存款

熊猫公主 追问

2020-01-01 11:52

这种情况符合权责发生制吗?

bamboo老师 解答

2020-01-01 12:03

这样写分录符合的 当期的支出计入了当期

上传图片  
相关问题讨论
您好 暂估入账这样写分录比较合适 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估 支付货款 借:应付账款 贷:银行存款 然后对应结转成本 符合权责发生制原则 后期收到发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2020-01-01 10:54:19
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
1.银行转款给供应商: 借:预付账款 贷:银行存款 2.暂估入库: 借:原材料 贷:应付账款——暂估 3.收到发票的时候冲销暂估: 借:应付账款——暂估 贷:原材料 然后根据发票入账
2017-06-09 15:53:37
您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46
你好 你们是销售的话才结转主营业务成本 你们领用计入对应的部门费用或者成本就行
2019-08-16 09:47:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...