送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-01-01 08:24

你好,先冲红材料,借应付账款,借原材料负数

徐阿富老师 解答

2020-01-01 08:25

再根据发票借原材料 借应交税费  贷应付账款

熊猫公主 追问

2020-01-01 08:25

我当时已经付款了

熊猫公主 追问

2020-01-01 08:27

我当时是暂估入账借:原材料-模板贷:银行存款,请问如果2020年才收到发票,我怎么红冲?

徐阿富老师 解答

2020-01-01 08:48

你好,我上面给你写的2个分录做就好啊,你仔细看下祝,想下,不懂可以再问我

徐阿富老师 解答

2020-01-01 08:48

发票收到再做上面的分录

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相关问题讨论
付款了吗?付款了直接按第二个做。
2020-04-08 15:17:12
你好,先冲红材料,借应付账款,借原材料负数
2020-01-01 08:24:49
你好 你之前暂估 做 :借原材料-暂估 贷银行存款 发票不是付的那方 那谁给你开的发票 ?
2020-05-04 11:14:35
不是,冲掉暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数,之后按发票做
2019-09-17 17:13:19
你好 你可以直接 借 原材料-暂估 1130 贷 银行存款1130
2019-12-30 15:42:00
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