老师,您好。请问实际操作中,给个人购买砂子,个人没 问
意思是将砂子金额 开到运输费中? 答
老师好!咨询下,报销单金额错了,结果复核员工没检查 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师就是我们这种是,别人放我们这里卖完以后比如 问
同学你好 管家婆什么版本 答
我们有一个在我们公司上社保的人说减员让我们选 问
同学,你好 他可以要求补偿金 答
老板有两个公司,国内的和国外的,现老板买设备,货运 问
改留购不能少付货款(关联交易需按独立价结算,还会增加海关补报关 / 缴税的增量成本),且不是最优方案。 最优方案是国内公司按一般贸易出口并申报免抵退税:既合规,又能拿回设备进项税退税,国外公司因当地税率 0% 无额外税负,整体成本最低。 跟老板沟通时,先说明留购的成本和风险,再提出出口退税方案的节税优势,最后请老板确认设备是长期留用还是走合规出口流程。 答

接图片中问题,那我如果整台暂估入固定资产了,比如我因为进项有多,本月只认证一张进项发票,那这个分录要怎么做啊?
答: 你好; 那你就做 :借固定资产 ; 应交税费-待认证进项税; 进项税贷 银行存款或者 应付账款
公司购入一台设备485000元,但是发票对方是分开开的,就是5月开了2张发票,6月开了1张发票,还有两张发票未开。这样我怎么入账呢?我5月份收到的发票(进项发票),5月份的账上我就入了固定资产,但是6月份我该折旧吗?还是等发票收齐了,再进行折旧呢? @宋老师:这台设备是5月开始投入使用的,之前5.6月收到的发票我都是按照发票的金额入了固定资产,没有暂估。可以在7月份的账上补上暂估的分录吗?然后补计提吗?补6月份的计提?
答: 你好!是这样,如果你没有暂估,你就补上,按全额来暂估,等到发票收完之后,直接贴在暂估的分录里面就可以了 至于折旧,你可以补提
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
由于我司还没开始正式开业,但买了相关的固定资产,有进项发票,这个月认证时分录怎么写?下下个月低扣时分录怎么写?
答: 借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 下个月抵扣不需要特地写分录









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