老师,请问下我们公司招了学校学生来实习。发放给 问
那个是按劳务报酬申报个税,不需要学校开票的,跟学校签订实习协议 答
老师,注销的时候,报的那个企税清算表,资产处置损益 问
你好,就是你账上剩了90元 税法的价值也是90 他就是值90 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答
您好啊老师,这个营业范围可以开自产自销发票吧?就 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答

接图片中问题,那我如果整台暂估入固定资产了,比如我因为进项有多,本月只认证一张进项发票,那这个分录要怎么做啊?
答: 你好; 那你就做 :借固定资产 ; 应交税费-待认证进项税; 进项税贷 银行存款或者 应付账款
公司购入一台设备485000元,但是发票对方是分开开的,就是5月开了2张发票,6月开了1张发票,还有两张发票未开。这样我怎么入账呢?我5月份收到的发票(进项发票),5月份的账上我就入了固定资产,但是6月份我该折旧吗?还是等发票收齐了,再进行折旧呢? @宋老师:这台设备是5月开始投入使用的,之前5.6月收到的发票我都是按照发票的金额入了固定资产,没有暂估。可以在7月份的账上补上暂估的分录吗?然后补计提吗?补6月份的计提?
答: 你好!是这样,如果你没有暂估,你就补上,按全额来暂估,等到发票收完之后,直接贴在暂估的分录里面就可以了 至于折旧,你可以补提
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
由于我司还没开始正式开业,但买了相关的固定资产,有进项发票,这个月认证时分录怎么写?下下个月低扣时分录怎么写?
答: 借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 下个月抵扣不需要特地写分录









粤公网安备 44030502000945号



发嗲的小松鼠 追问
2022-02-25 11:23
meizi老师 解答
2022-02-25 11:27
发嗲的小松鼠 追问
2022-02-25 11:29
meizi老师 解答
2022-02-25 11:31
发嗲的小松鼠 追问
2022-02-25 15:15
meizi老师 解答
2022-02-25 15:19
发嗲的小松鼠 追问
2022-02-25 15:42
meizi老师 解答
2022-02-25 15:49