每个月请专家的会诊费,专家可以自己不去开发票,单 问
单位帮专家在个税系统申报劳务报酬,可以 答
蔬菜生鲜店,个体工商户,查账征收,4季度一共开出去发 问
您好,免增值税,经营所得按利润来交 答
例如8月工资9月发放10月个税。那我可以在8月计提 问
那个不合规的哈,按规定是在10月申报 答
老师,办公室给员工买的高铁票,办公室人员应该怎么 问
那个按员工所在部门做账 答
老师,下午好!小规模跨地区建筑项目专票2万多需要预 问
超过10万才需要预交的 答

接图片中问题,那我如果整台暂估入固定资产了,比如我因为进项有多,本月只认证一张进项发票,那这个分录要怎么做啊?
答: 你好; 那你就做 :借固定资产 ; 应交税费-待认证进项税; 进项税贷 银行存款或者 应付账款
公司购入一台设备485000元,但是发票对方是分开开的,就是5月开了2张发票,6月开了1张发票,还有两张发票未开。这样我怎么入账呢?我5月份收到的发票(进项发票),5月份的账上我就入了固定资产,但是6月份我该折旧吗?还是等发票收齐了,再进行折旧呢? @宋老师:这台设备是5月开始投入使用的,之前5.6月收到的发票我都是按照发票的金额入了固定资产,没有暂估。可以在7月份的账上补上暂估的分录吗?然后补计提吗?补6月份的计提?
答: 你好!是这样,如果你没有暂估,你就补上,按全额来暂估,等到发票收完之后,直接贴在暂估的分录里面就可以了 至于折旧,你可以补提
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
由于我司还没开始正式开业,但买了相关的固定资产,有进项发票,这个月认证时分录怎么写?下下个月低扣时分录怎么写?
答: 借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 下个月抵扣不需要特地写分录








粤公网安备 44030502000945号



Princess 追问
2017-06-25 09:46
邹老师 解答
2017-06-25 09:46
Princess 追问
2017-06-25 09:51
邹老师 解答
2017-06-25 09:58
Princess 追问
2017-06-25 22:01
邹老师 解答
2017-06-26 08:36