送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-31 09:41

那你可以做其他应收款

心海星愿 追问

2019-12-31 16:35

借方呢

心海星愿 追问

2019-12-31 16:35

具体分录怎么做

朴老师 解答

2019-12-31 16:44

就是借方其他应收款贷方银行存款

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2016-07-17 11:10:03
那你可以做其他应收款
2019-12-31 09:41:47
门票是发票吗 你看下上面的章,是的话可以,借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
2019-05-05 09:37:56
你好,外账没有发票是不可以入账的
2017-02-06 11:33:30
你好,是进项负数还是销项负数
2016-12-02 14:18:19
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