老师,请问我智能配单之前就需要收集所有单证还是 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们其他应付-法人 借方余额挂了1680万,实际 问
可补票部分:购物卡找售卡方补开预付卡发票,利息让法人去税局代开贷款服务发票,凭票入账并按规定扣除 / 代扣个税。 回扣部分:无法合规入账,若为真实佣金需对方代开经纪代理发票,超比例或无票部分需纳税调增。 应急平账:法人先转回资金冲减借方余额,避免被认定为股息红利补缴 20% 个税。 风险提示:回扣若属商业贿赂,存在行政 / 刑事风险。 答
现金流量表根据银行存款明细账登是吗 问
不是,现金流量表不能直接根据银行存款明细账登记,需结合多类账簿和凭证分析填列。 现金流量表的编制基础是现金及现金等价物,包含库存现金、银行存款、其他货币资金,以及期限短、流动性强的投资。编制时要区分经营、投资、筹资三类活动,需对照记账凭证判断资金性质,再结合银行存款明细账、库存现金日记账、总账及相关科目(如应收账款、应付账款、固定资产等)的数据进行归集和调整。 答
老师,我们有个供应商,账户有问题,现在就剩几百,我们 问
那个直接打现金收据就行了哈,不需要那么复杂 答
城镇土地使用税和房产税信息都采集完了,也提交了, 问
你前面的方框写上再提交 答

我们公司是提供网络技术推广的,供应商公司把本月的和下个月的服务成本发票全部开在一张发票这个月给我们,我可以把属于以后月份所有成本金额,本月做借方预付账款(公司名称)可以吗?
答: 你的意思是你把这个2个月都做这个12月么,发票上面有写受益期么
老师问一下,供应商交成本发票多余应付账款,一直在账上挂起的,怎么处理呢?
答: 你好 实际是什么情况 是多开了发票给你们吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
#提问#老师,我做的无票收入,得要成本发票,供应商给我开了发票,我怎么给人家打钱,从公户打么?
答: 您好 供应商开具的成本发票 应该入账 从公户汇款
请教一下 我们付给供应商货款 但是供应商没开票给我们,目前我知道有2种处理方案:1.先挂预付账款,来发票后再冲掉预付2.直接根据公账做成本费用,等后续发票来了之后再补齐 请问对不对?是否第1种更规范?
请教一下 我们付给供应商货款 但是供应商没开票给我们,目前我知道有2种处理方案:1.先挂预付账款,来发票后再冲掉预付2.直接根据公账做成本费用,等后续发票来了之后再补齐 请问对不对?是否第1种更规范?
因为供应商是个人,所以平时开回来的发票都是邮局代开的。现在实际没有进货,但是自己去邮局代开成本发票回来入账。这样可以吗?







粤公网安备 44030502000945号



借拖姐 追问
2019-12-29 16:44
maize老师 解答
2019-12-29 16:46
借拖姐 追问
2019-12-29 18:14
maize老师 解答
2019-12-29 18:18