我司为人力资源服务公司 承接已建筑劳务外包,含 问
先算不含税收入:785 万 ÷(1%2B6%)≈740.57 万元 按 5% 税负算企业所得税:785 万 ×5%=39.25 万元 倒推税前利润(按 25% 税率):39.25 万 ÷25%=157 万元 总成本 = 不含税收入 - 税前利润≈740.57 万 - 157 万 = 583.57 万元 即总成本需控制在约 583.57 万元 答
@郭老师,追问次数用完,我觉得退货大概率不太可能 问
同学你好 截图给我看看 答
老师好,我们是一般纳税人,购买无纺布袋子,要开专票 问
若对方开具13%专票,让开专票 答
老师,公司没有车,员工出差能报销加油费、过路费吗 问
公司没有车,员工出差能报销加油费、过路费。 答
老师,公司7月来了一个新员工,这月申报个税,该同事的 问
您好,如果他当年没有申报过工资是按1到7月扣,如果上过班,就是按5000 答

当月确认收入40万,开票金额25万,未开票金额15万,季度申报增值税时按哪个金额申报
答: 你好,按照40万进行申报
就是我们12月未开票,但是确认了收入35万,我们在一季度开了110万,这个包含12、1、2月份的收入,3月份又确认了收入20万,没开票,这个税务怎么处理呢,增值税申报是申报哪个金额呢?是按照1季度开票金额110万来申报,还是110+20来申报增值税呢?
答: 您好,未开票确认收入在未开票收入那里申报,1季度按照开票金额+未开票金额申报,冲抵上年度未开票的部分,在未开票部分负数申报
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
以前年度做未开票收入申报纳税后又开票确认收入申报了,两期都交了增值税。金额不大不想调整增值税申报表的话怎么调账呢?
答: 你好 那么你这个是 借:增值税---已交增值税 贷:银行存款


qinru 追问
2019-12-27 18:38
小惑老师 解答
2019-12-27 22:21