有一笔其他应收款1000元,老板把这1000元收了,然后 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请教一下老师,2025年11月取得专票15000元,当时会计 问
借:进项税 贷:利润分配-未分配利润 答
请问合伙企业的合伙人发放工资可以税前扣除吗 问
您好, 不能,这个不能抵扣的 答
公司是属于科技型中小企业。有很多的出差高速费 问
同学你好,公司没有车,但是,这些高速费和加油票 是你们公司的同事去出差的吗, 如果是的话,是可以入账的, 计入 差旅费 就行 答
你好老师,我们是房地产营销策划代理有限公司,是替 问
这是跨期费用:1 月付的 6 万,对应 2025 年 10-12 月的服务,不能全算 1 月的费用。 正确做法:1 月先挂预付账款;2025 年 10、11、12 月每月各摊2 万入管理费用。 答

请教老师:交接账,银行已经注销。余额表中银行结余数173.47和后期补打的银行对账单数173.74对不上,不知道是少了一笔结息的回单,还是上家记错数,就此问题应该怎样解决?账务上要怎么调整?
答: 有银行回单的吗 什么时间开始不一致的
银行对账单2017.12.31有一笔银行支付货款15万未登记(对账单打印好以后才支付的,没注意)造成18.1月份余额对不上,账务上要怎样调整?可直接在2018.1月份账单上重记一笔吗?
答: 您好,可以把2017.12月的补充登记
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,我刚刚接手一家公司,然后发现银行账余额和银行对账单的余额差十几万,我想调整过来,然后核对了一下2018年的账,发现以前的余额全对不上,2017年和2016年的也都对不上真不知道该怎么办了?该怎么做,麻烦老师解答一下,谢谢!!!
答: 这种情况交接时就该发现不能在交接表签字的,因为签了字要负责的





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隋炎颖🍎 🍊 追问
2019-12-27 10:51
郭老师 解答
2019-12-27 10:55
隋炎颖🍎 🍊 追问
2019-12-27 10:57
郭老师 解答
2019-12-27 11:04