- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 那你之前缴纳个税怎么做账的 现在就冲这个科目 分录
2019-12-26 17:41:34
借应交税费、个税、
营业外支出滞纳金,
贷银行存款。
2022-03-31 10:22:05
你好
这个差额要调整应付职工薪酬的
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
2022-05-08 08:59:15
借银行存款,贷其他业务收入,应交税费应交增值税销项。
2022-01-28 09:13:04
学员你好,可以计入管理费用
2022-06-10 16:06:44
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