送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-26 14:28

你实际支付8767.5
然后扣了五块钱的手续费,是吧。

灵巧的花生 追问

2019-12-26 14:33

是的

郭老师 解答

2019-12-26 14:34

借库存商品贷银行存款财务费用。

灵巧的花生 追问

2019-12-26 14:44

财务费用放到贷方吗?

郭老师 解答

2019-12-26 14:46

如果是手工帐就是贷方
软件做账放到借方负数。

灵巧的花生 追问

2019-12-26 14:48

我觉得应该是 借:库存商品 8762.5 财务费用5贷:银行存款:8767.5

灵巧的花生 追问

2019-12-26 14:48

对吗,老师

郭老师 解答

2019-12-26 14:53

实际到货金额你看下多少
和你库存商品一致吗

灵巧的花生 追问

2019-12-26 14:54

还是借:库存商品 8767.5 贷:银行存款 8762.5 财务费用 5       但是我银行存款全部支付了8767.5 这样是不是就不对了

郭老师 解答

2019-12-26 14:57

借库存商品8767.5,财务费用-5贷银存

灵巧的花生 追问

2019-12-26 14:58

老师,我这边是手工做账

郭老师 解答

2019-12-26 15:00

借库存商品贷银你直接这么做
财务费用虽然你们有回单,实际对方负担的

灵巧的花生 追问

2019-12-26 15:03

哦哦哦,这样我就理解了,那我这边借方做负数就相当于财务费用减少了

郭老师 解答

2019-12-26 15:05

不用做财务费用的了

灵巧的花生 追问

2019-12-26 15:10

哦哦,对方承担的费用我们这边就不用做账了

郭老师 解答

2019-12-26 15:17

你好,是的。

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相关问题讨论
你实际支付8767.5 然后扣了五块钱的手续费,是吧。
2019-12-26 14:28:17
你好,你可以做其他应付款。
2020-05-06 17:04:52
您好!2487.74应该是年初余额不是期初余额,可否告知这是什么财务系统,一般财务系统是可以重新设置表格格式的
2019-12-23 13:47:10
您好!你外帐不做这个手续费。
2017-10-13 17:28:37
转多少做多少现金,剩余的留在银行存款科目
2017-04-17 12:01:27
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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