2016年1月出口销售2100美金,我这个月国税上增值税出口免税申报了,我1月要不要计提税金的分录? 地税上有没有要申报的?
AliceGuo
于2016-04-15 11:15 发布 804次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2016-04-15 12:16
小规模纳税人也需要进项转出吗,发票也是四月才开出来普票如附件所示,
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如果有免抵税额,需要做计提税金,在地税也要做附加税的申报
2016-04-15 11:16:49

免税对应的进项需要进项转出 借 主营业成本 贷 应交税费-应交增值税(进项转出)
2016-04-15 11:50:01

您好同学
对的,您的理解是对的。
分录,我们用的是一系列的分录,我全写出来。
销售收入:
借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX
贷:主营业务收入--出口销售
结转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷:库存商品--XXX
不可退税部分转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出)
出口退税:
借:其他应收款-出口退税或应收出口退税
贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56

你好!在次月做会计处理,因为当月申报后,税务还要审核,到次月的申报表中才会更改!
2018-04-03 15:58:55

出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可;
如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2019-12-10 13:13:18
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2016-04-15 11:50
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2016-04-15 19:47