老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,我当月的进发票当月不抵扣,下月再勾选抵扣,怎 问
那么取得的进项计入应交税费-待认证进项 答
公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
买了几桶柴油送加工厂做货,这要怎么做账 问
您好,这个计入成本就可以 答

刚才写错了,老师,应付职工薪酬是110000,对吗?申报时就都按照工资收入填写,不单独申报奖金了?单独申报奖金所属期就是明年的收入了吧?也不能参加19年的汇算?对吗?
答: 就是12月份发放的工资表里包含年终奖的意思吧,这个月收入翻倍了,和社保基数相差太大,没有关系吧
应付职工薪酬上年预提了805万,实际发放了820万,问可不可以汇算是调减?
答: 你好,在汇算清缴支付了的都算实际发放的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
想要计算职工福利,余额表中有应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-福利费,应付职工薪酬-应付生源费,那么按照三个的总和来计提职工薪酬还是按照应付职工薪酬-工资计算?!
答: 按照三个的总和来计算职工福利






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