送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-23 11:57

你好, 你给他开发票的吗

兰兰 追问

2019-12-23 11:57

不开发票

郭老师 解答

2019-12-23 11:57

没有利润的是吗?如果是的话,记往来。

兰兰 追问

2019-12-23 12:00

没有利润。就是我们付水电的时候,借管理费用,借其他应收款-食堂水电,贷现金

兰兰 追问

2019-12-23 12:00

是这样做吗?

郭老师 解答

2019-12-23 12:04

你好,可以这么做的。

上传图片  
相关问题讨论
你好, 你给他开发票的吗
2019-12-23 11:57:20
你好,你最好要通过应付职工薪酬这个科目来过渡一下。
2022-03-23 17:01:18
您好,计提食堂电费时,借:应付职工薪酬-福利费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:应付账款-供电局。电费需要进项转出,借:应付职工薪酬-福利费,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
2018-04-11 09:26:05
同学你好 你们收到的做收入 付出去的做成本
2021-11-23 12:53:01
是非盈利组织吗?你们学校
2020-03-13 17:01:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...