送心意

王小龙老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2023-10-09 23:22

同学您好,收到钱
借银行存款
贷其他业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额

上传图片  
相关问题讨论
同学您好,收到钱 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2023-10-09 23:22:49
你好,这个要区分员工和客户的服务分别核算。提供给员工的部分,收取伙食费时候 借:银行存款 贷:其他应付款 提供员工餐费时候,由于是职工福利,因此购进的食材不得进项抵扣,要转出 借:管理费用-福利费 应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:原材料-食材等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 提供客户部分确认收入 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 同时结转食材成本 借:其他业务成本 贷:原材料-食材等
2020-07-18 23:12:32
你好 单位发生伙食费支出的时候 借;管理费用等科目,其他应收款,贷;应付职工薪酬—福利费 支付伙食费的时候,借;应付职工薪酬—福利费,贷;银行存款等科目 员工上交现金伙食费,借;库存现金,贷;其他应收款
2020-06-14 11:40:51
你好,同学。 借,银行存款7200 贷,经营收入7200
2022-04-03 15:32:44
同学你好 借银行 贷限定性收入
2022-07-23 16:15:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...