我公司因税局要求将上年度的一张进项发票做税额转出,并补缴税款,税额从上年度接受发票当月开始转,请问我现在怎么做账务处理,分录怎么写,分几步骤?谢谢
三三的招财猫
于2019-12-22 21:06 发布 1325次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

您好,借 以前年度损益调整 贷 应交税费应交增值税 进项税额转出 借 应交税费应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费未交增值税
2019-12-22 21:10:07

你好,这个发票是当年的吗
2019-12-20 12:25:59

您好
先暂估入库
借:材料等100 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估应付账款 100
收到发票冲销暂估
借:暂估应付账款 30
贷:应付账款 30
2019-04-15 22:17:38

你好,什么业务的发票,那年的
2019-09-25 16:39:14

转出也没有做吗
补的那个税
2019-11-29 18:04:42
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