老师你好 我想问一下 总公司分公司的往来科目不一致,在合并报表时怎么抵消
安详的心锁
于2019-12-22 14:11 发布 3068次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 找出原因,调整后,再做合并。
2019-12-22 14:23:50

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-13 22:01:24

你好,用其他应收款,其他应付款核算
2016-12-02 10:12:51

是的呢, 要抵消的同学
2021-12-28 20:31:00

如果双方有资金往来的话,按往来余额进行抵消就是,但是母公司的长投跟子公司的实收资本也是要抵消的
2018-04-27 14:08:00
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