送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-21 13:06

你好
请问上期留抵的时候有没有写分录?

三三的招财猫 追问

2019-12-21 13:08

写了,未交增值税未借方余额

bamboo老师 解答

2019-12-21 13:09

那您本期抵减的时候
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷;应交税费-未交增值税

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相关问题讨论
你好 请问上期留抵的时候有没有写分录?
2019-12-21 13:06:40
需要对方的身份证复印件,收购明细清单,付款签收证明
2017-11-01 12:53:26
你好 进项多不交增值税 正常填写报表销项和进项就可以, 如果本月收入少成本多 亏损不交所得税 ,按利润表填写所得税申报表就可以
2020-03-13 22:31:31
你好,直接把发票贴在上个月的凭证后面就可以。上个月抵扣你没有做账务处理吗?
2020-07-13 20:22:09
借 管理费用 等 应交税费 贷银行存款
2019-04-08 10:38:52
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