加计扣除是针对企业所得税的,对吗? 问
是的 是企业所得税的 答
老师跨境电商通关模式走9610模式,怎么在报关单上 问
在报关单的监管方式栏直接填报9610,全称填写跨境贸易电子商务,按“清单核放、汇总申报”流程完成申报即可。 答
公司本月初成立,个人(还没办理入职,可能是账上收到 问
你好,借银行存款 贷其他应付款 答
老师我想请问一下,25年12月计提了当年的一次性资 问
可以的,没问题的哈 答
请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现 问
采购款 10000 元(已开票付款)货物入库:借:库存商品 / 原材料 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000服务耗用:借:管理费用 / 销售费用 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000 装修费 20000 元(已开票付款)借:长期待摊费用 — 装修费 17699.12应交税费 — 应交增值税(进项税额) 2300.88贷:银行存款 20000摊销时:借:管理费用 — 装修摊销贷:长期待摊费用 — 装修费 补充:需签订原公司、新公司、供应商三方协议,明确债务承接 答

我是购买方,发票金额8000税额1040已认证做账,发现错误,开具红字信息单,对方开负数发票-9040 元,又重新开一张正确的发票9040元,分录怎么做
答: 您好 做一份您前面相同的红字分录 然后在根据正确发票做一份蓝字分录
本月开了负数发票,又开了一张正数发票,金额一模一样,就是名称改了下,这个要做账吗?
答: 你好,需要根据负数发票,正数发票分别做相应分录的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月开了负数发票,这个月又开了正数发票,这个月应该怎么写分录,怎么做账啊
答: 您好,分录,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。







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罗大人 追问
2019-12-20 15:43
bamboo老师 解答
2019-12-20 15:44
罗大人 追问
2019-12-20 15:46
bamboo老师 解答
2019-12-20 15:47