送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-20 15:42

您好
做一份您前面相同的红字分录
然后在根据正确发票做一份蓝字分录

罗大人 追问

2019-12-20 15:43

原材料也在借方负数是吗

bamboo老师 解答

2019-12-20 15:44

您当时分录怎么写的

罗大人 追问

2019-12-20 15:46

借:原材料8000
      应交税费-应交增值税(进项税额)1040
贷:应付账款

bamboo老师 解答

2019-12-20 15:47

借:原材料  -8000
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 1040
贷:应付账款 -9040

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相关问题讨论
您好 做一份您前面相同的红字分录 然后在根据正确发票做一份蓝字分录
2019-12-20 15:42:29
你好,需要根据负数发票,正数发票分别做相应分录的
2020-07-06 09:52:03
您好,分录,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2017-04-02 19:40:46
你好,需要的借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-12-24 09:20:49
这个要看具体是什么业务的
2023-07-10 17:06:48
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