老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师好,我们有笔费用2019年12月份的,有合同,12月份付了部分款,但是发票要到2020年1月分才开,怎么做账?
答: 您好 请问费用是什么时候发生的 是2019年度的么
5000以下费用,有发票没有合同做账会有问题吗?
答: 你好,存在查账风险。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们是售电公司 ,业务模式是我们跟交易中心购电,但交易中心不会开发票给我们 他们发票是直接开给电力用户的,我们负责跟电力用户签订用电合同,用户的费用也是直接跟交易中心结算,交易中心只负责给我们电力差价 这种情况下我们要怎么开票怎么做账呢?
答: 那你们的收入是什么呢?差价?





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雨梦 追问
2019-12-20 15:41
QQ老师 解答
2019-12-20 16:12