老师,公司给员工租房,然后合同是签的半年的,钱只支付了半年的,但是发票开了一年的,我要怎么做账呢?好几万每个月要用待摊费用分摊吗?
陈等等大王叫我来巡山????
于2019-11-27 10:12 发布 2013次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-11-27 10:13
你好,只能待摊的呢,分摊到每个月里面
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正常作战个,安你支付的借预付贷银存
按月分摊借应付职工薪酬贷预付,最后年末支付的借预付贷银存
2019-11-27 10:00:34

你好,只能待摊的呢,分摊到每个月里面
2019-11-27 10:13:08

现在没有预提费用科目,已经取消了。不能,要计入往来
2020-02-19 09:43:21

您好
请问费用是什么时候发生的 是2019年度的么
2020-01-08 10:47:06

你好,存在查账风险。
2019-12-20 15:32:26
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