老师,这种先充值的,后面用的时候再去提的,这种怎么 问
先计入预付账款,以后消费的时候转入费用 答
购车935700元,车购税交多少 问
换算为不含增值税价格: 计税价格 = 935,700 ÷ (1 %2B 13%) ≈ 828,053.10元 计算购置税: 购置税 = 828,053.10 × 10% = 82,805.31元 答
老师,我们公司在年底想做捐赠,能税前抵扣有哪些规 问
必须取得公益捐赠收据才能扣除 答
刘艳红老师可以问个问题吗? 问
同学你好 什么问题呢? 答
按某一项目参保要缴多少费用? 问
那个要跟保险公司联系哈,他们才能测算保费 答

你好,前期个人承担社保未计提,现在其它应收款-社保贷方有余额,怎么调平
答: 你好 你缴纳的时候没做其他应收款-个人社保借方吗
老师,您好,计提工资和社保,其他应收款--个人社保和应交税费个税个税 为什么查余额借方会有余额呢计提工资 借:XX费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保(单位部分) 借:XX费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款
答: 同学,你好,你的计提和发放都是一个月里完成的吗,第二你打开明细,看差哪儿了,是不是计提和发放的数据不是一致的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
其他应付的社保余额为负数,需要重分类到其他应收嘛?重分类到其他应收,需要计提坏账嘛 这是社保 其他应付-社保余额是负数 说明多交社保了 这块儿这样也和其他正常款项一样 重分类到其他应收计提坏账?
答: 同学你好 这个需要的 2.需要计提的







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