- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-18 17:10
你好,把应收账款期末余额是负数的这样调整
借;应收账款,贷;预收账款
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就是同时起用 这两个科目
2019-09-29 14:39:10

可以的额,同一客户应收预收可以对抵
2019-07-31 17:24:46

你好,需要找出应收账款,预收账款各自明细的期末余额,与期初金额相比较,就可以得出增加或减少的金额了
2016-10-06 22:58:46

你好; 建议你走应收账款。 用一个科目就行了。 避免到时对账不好处理的
2022-04-11 18:18:53

建议放在预收账款里面,这样财务使用者感觉你们先收款后开票
2020-05-12 10:28:53
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