送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-17 17:16

你好,去年没有税前扣除是吗。

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2019-12-17 17:16

怎么叫税前扣除?

郭老师 解答

2019-12-17 17:19

就是抵扣的增值税。

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2019-12-17 17:20

没有,这几个都是普通发票。

郭老师 解答

2019-12-17 17:21

就是抵扣所得税,我说错了刚才。

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2019-12-17 17:23

没有,这几个发票,去年就没做账,也没有抵扣,做到今年的账里了。

郭老师 解答

2019-12-17 17:27

做到今年的帐里可以抵扣今年的所得税。

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2019-12-17 17:28

那这个属于跨期发票吗?因为这个是招待票,汇算清缴的时候肯定是要调增的,这样行吗

郭老师 解答

2019-12-17 17:30

你好,可以的,属于跨期。

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2019-12-17 17:32

我说一下,我的理解,麻烦老师看一下,是不是跨期发票,不管是不是属于需要调增的部分,都应该在汇算清缴里调增啊?

郭老师 解答

2019-12-17 17:34

属于跨年的发票。

郭老师 解答

2019-12-17 17:34

超过的部分需要汇算清缴调增。

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2019-12-17 17:34

老师是不是看错问题了,我说一下,我的理解,麻烦老师看一下,是不是跨期的费用发票,不管是不是属于需要调增的部分,都应该在汇算清缴里调增啊?

郭老师 解答

2019-12-17 17:37

跨期是什么意思。

郭老师 解答

2019-12-17 17:37

你说的期是什么,是不是年

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你好,去年没有税前扣除是吗。
2019-12-17 17:16:31
没有发票 可以计入成本费用 只不过汇算清缴的时候要调增所得税
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