老师,您好!我们公司在今年9月28日有预付网络费33600元,实际安装是在10月6号并有开具发票,网络使用期是时间是2019.10.1至2020.09.30号止,此笔费用33600元,每月要摊销2800元应入长期待摊费用,我们公司不用预付账款科目,现在分录我是这样做的:以下记账是否正确? 2019.09: 借:其他应付账款 33600 贷:银行存款 33600 2019.10: 借:长期待摊费用 33600 贷:其他应付账款33600 借:管理费用-网络费用2800贷:长期待摊费用 2800
喵喵
于2019-12-14 14:01 发布 688次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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是的,是这样账务处理的
2019-12-14 14:03:25

你好,你收到的发票是二一年和二二年全部的吗?你的二二年剩下的还没有做不是吗?需要分摊后面的。
2022-02-22 16:18:10

你好 这个租金是21年的还是22年的。这样好判断
2022-02-22 17:56:28

收到30万元借:银行存款 贷 预付账款 就行。这样预付账款就平了
2018-09-30 14:11:41

这个不用进行账务处理,直接按这种方式进行注销处理
2018-08-30 13:40:47
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