送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-12 12:12

你好  是的   可以这样来理解

DA🕊 追问

2019-12-12 12:34

老师,我现在做10月的账,那我缴纳税收摘要写“缴纳11月税收”对吗?然后“计提12月税收”

meizi老师 解答

2019-12-12 12:37

你好 你是计提增值税还是附加税

DA🕊 追问

2019-12-12 12:37

附加税

meizi老师 解答

2019-12-12 12:38

你好 月末计提  可以的      写清楚摘药就行了

DA🕊 追问

2019-12-12 12:39

增值税不是结转吗?也要计提吗

DA🕊 追问

2019-12-12 12:40

做出未交增值税贷方,然后下月缴纳咯。要做什么计提?

meizi老师 解答

2019-12-12 12:40

你好   计提是说的附加税 。 你增值税是月末做结转就行 。你正常做收入  贷方就做了增值税了 就不存在计提的

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上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
你好 是的 可以这样来理解
2019-12-12 12:12:47
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
你好 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)
2022-01-10 16:56:46
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