- 送心意
小刘老师
职称: ,注册会计师
2019-12-12 11:37
同学你好!你这个余额不是0 的,期初加借方发生减去贷方不是0 ,而是这个红字数。
相关问题讨论

用于分摊的金额应该是6月末的余额
2019-07-18 20:50:19

同学你好!你这个余额不是0 的,期初加借方发生减去贷方不是0 ,而是这个红字数。
2019-12-12 11:37:05

1.那就是你多转了,多转有可能是转错金额
2.有可能计入生产成本时候少计了
如果少计成本,证明转出是对的,计入成本的时候是错的,查一下确认成本的金额
如果是多多转了,证明确认成本的时候是对,错的就是转出的地方,就查转出的单子和凭证!
2021-09-02 18:50:55

看下明细账,是不是多结转了
2019-03-25 14:37:08

同学您好,您做出库调整单的目的是什么
2021-09-11 14:37:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
不吃螺蛳粉 追问
2019-12-12 11:43
不吃螺蛳粉 追问
2019-12-12 12:32
小刘老师 解答
2019-12-12 13:15
不吃螺蛳粉 追问
2019-12-12 13:47
小刘老师 解答
2019-12-12 14:40