送心意

晗老师

职称高级会计师

2019-07-18 20:50

用于分摊的金额应该是6月末的余额

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相关问题讨论
同学你好!你这个余额不是0 的,期初加借方发生减去贷方不是0 ,而是这个红字数。
2019-12-12 11:37:05
用于分摊的金额应该是6月末的余额
2019-07-18 20:50:19
1.那就是你多转了,多转有可能是转错金额 2.有可能计入生产成本时候少计了 如果少计成本,证明转出是对的,计入成本的时候是错的,查一下确认成本的金额 如果是多多转了,证明确认成本的时候是对,错的就是转出的地方,就查转出的单子和凭证!
2021-09-02 18:50:55
看下明细账,是不是多结转了
2019-03-25 14:37:08
你好,生产成本是可能有余额的,制造费用才不能有余额的
2019-09-17 13:02:34
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