老师,请问,公司之前替项目部购买平台5000当时是借 管理费用 贷银行存款,付出去的,现在领导各醒目平摊这个费用,把钱收回来,项目部想在甲方回款扣这个钱,就不单独交了。这个账怎么做?分录是什么
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于2019-12-11 12:54 发布 783次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-12-11 13:10
借,其他应收款
贷,管理费用
相关问题讨论

平摊到每个项目是嘛
这个钱问谁收回来
2019-12-10 13:07:28

借,其他应收款
贷,管理费用
2019-12-11 13:10:30

你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01

您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48

你好,老师收到退还公司社保的分录
借;银行存款,贷;应付职工薪酬——社保
借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用等科目,这个贷方是正数,而不是负数
2020-07-15 09:12:21
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2019-12-11 13:40
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2019-12-11 15:07