老师,我有一张11月开的发票税率为13%开错为0%,这张发票在12月已开红字了。那我现在11月的增值税表应该怎样申报?
kj_4VXKJSIPvS1I
于2019-12-10 17:27 发布 641次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-10 17:29
你看你自己能在免税的里面填写吗,不能的话你去税务局强制申报。
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增值税免税企业开具增值税普通发票时误将税率开为17%,发票产生税额,但本月抄税后才发现,已不能作废,增值税将如何申报?发票如何处理?能否按免税申报,发票下月红字冲回?.
2017-07-02 18:24:48

您好同学
我们有一个免税申报的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18

1、是的,开票税率就显示”免税的“
2、申报的时候也是填入免税销售栏次。
2019-08-30 11:11:33

你看你自己能在免税的里面填写吗,不能的话你去税务局强制申报。
2019-12-10 17:29:42

你好,如果没有跨月,可以作废重开。
2020-01-06 16:48:05
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