- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-01-15 13:28
同学你好
税率开错了需要按照正确的税率申报,不是按照错误的申报
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增值税免税企业开具增值税普通发票时误将税率开为17%,发票产生税额,但本月抄税后才发现,已不能作废,增值税将如何申报?发票如何处理?能否按免税申报,发票下月红字冲回?.
2017-07-02 18:24:48

你好!填入本期免税销售额。
2019-07-12 14:26:36

您好同学
我们有一个免税申报的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18

您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32

当然可以,只需要您在申报时重新加上未勾选的增值税发票,并在“增值税发票”选项中勾选“采用未勾选发票”,即可完成更正申报和增加增值税发票勾选。
2023-03-10 18:21:42
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