送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-16 12:41

你好,分别在对应的税率里面填写申报,不通过的话,带着纸质的申报表、公章,或者是你看一下强制申报能通过吧。

韩沐熙mix 追问

2024-04-16 14:43

我红冲的是1%,这个季度开的3%,我申报造成的是我这个不含税收入应交的税比系统里应交的少,这个问题我怎么报

郭老师 解答

2024-04-16 14:45

合计负数没法修改
去税务局申报

韩沐熙mix 追问

2024-04-16 15:15

不是负数,现在系统里提示应交的税比我申报缴的要多

郭老师 解答

2024-04-16 15:16

减免的2%,你这里应该填写负数

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增值税免税企业开具增值税普通发票时误将税率开为17%,发票产生税额,但本月抄税后才发现,已不能作废,增值税将如何申报?发票如何处理?能否按免税申报,发票下月红字冲回?.
2017-07-02 18:24:48
你好!填入本期免税销售额。
2019-07-12 14:26:36
您好同学 我们有一个免税申报的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18
您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32
当然可以,只需要您在申报时重新加上未勾选的增值税发票,并在“增值税发票”选项中勾选“采用未勾选发票”,即可完成更正申报和增加增值税发票勾选。
2023-03-10 18:21:42
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