老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答
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全额抵扣增值税 不用认证购入金税盘和报税盘时,借:管理费用 贷:银行存款/现金抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数老师您好,这个减免税款怎么冲减呢?
购买金税盘200元 已认证进项抵税27.59元,做账时全额抵扣计入减免税款200元,做账时没体现27.59到进项税,现在应该怎么调账
你好老师,金税盘技术服务费280元,全额抵减,做账借记应交税费应交增值税减免税款科目,实际抵减时做借应交税金未交增值税贷应交税金减免税款280元,那计提本月税金时需要怎么做账呢?


?芳? 追问
2019-12-10 16:03
meizi老师 解答
2019-12-10 16:09