请问一下 现在红冲去年的发票 我不做调整也不做红字凭证,可以吗? 就把红冲的发票 放在本月正常销售的凭证附件中。 红冲原因:发票税号错了 。重新开了一张一样的。
六个字
于2016-04-09 17:41 发布 1957次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-04-09 17:54
12月是的凭证是 借方 银行存款11.17 贷方 预收账款11.17 预收账款 11.17 主营业务收入10 应缴税费-应交增值税-销项税额 1.17 主要业务成本 8 库存商品8 那么老师 本月我如果做一笔负数 以上所有的分录我都要做负数吗? 如果做 应该也需要附件吧 例如仓库入库的红字入库单..
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个人建议还是做一笔负数冲销的分录,这样能体现负数的经济业务
2016-04-09 17:42:43

你好 上月已经做账了的话 你把发票附后面凭证即可
2019-07-03 11:44:38

你好
先红冲,再做正确的,这是用的最多的方法
(可以直接调整差异)
2020-06-14 11:01:55

是的。4月份发生的业务,纳税义务发生时间是4月,还是适用17%税率。
2018-08-08 16:26:31

同学您好,这没有具体的要求,都可以的
2022-03-30 21:02:50
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邹老师 解答
2016-04-09 17:42
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