老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

老师,VIP客户充值,充值1000送1000.另外如果消费了10000块钱,就有10000的积分,而10000的积分可以兑换200元现金用,请问我怎么做分录呀?充值1000送1000:借:银行存款1000 ,销售费用1000,贷:预收账款-VIP充值。但是其他怎么做分录呢
答: 你这个200就是你的销售费用啊,这个没其他分录了啊
客户转来20000元,当作21000元预存,分录这样做:借:银行存款 借:销售费用 贷:预收账款,冲货款时,我直接做:借:预收 贷:应收 对不?
答: 你好,可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到别人帮销售东西的货款应该咋样做分录呢?是借:预收账款 贷:银行存款呢?还是借:银行存款 贷:预收账款,有点晕。总监要求放在预收账款里面的。
答: 借:银行存款 贷:预收账款







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爱学习的小白兔 追问
2019-12-07 16:12
种老师 解答
2019-12-07 17:53
爱学习的小白兔 追问
2019-12-07 17:58
种老师 解答
2019-12-08 14:35