老师,总公司帮分公司代付的报销款是现金支付,分公 问
您好,可以的,可以这样做的 答
集团母公司统一购买办公用品,发票开给了集团,子公 问
分割单是共同使用没法分开的,比如电费,水表只有一个表 答
老师,出口退税,委托出口物流发票对方给开的免税票, 问
对方是国际货运代理,开的就是免税发票 答
老师好,请问支付的专利申请和软件著作权登记代理 问
管理费用-聘请中介机构费 答
老师,公司因一项目,需请导游1人2天,费用7000,但是无 问
同学,你好 计入营业外支出 答

老师好!我们公司给某学校赠送的充值卡上的金额共2万,学校又往卡上充值了4万元,卡上的钱在我们这11消费了3万,但我们并不知道那些人把赠送的钱花完了,那些人还没有花,该怎样区分,这分录该怎样写?借: 银行存款4 销售费用-赠2万贷:预收账款6万 (充值+赠送)??
答: 您好。那就按比例消费即可,您的分录不正确
客户转来20000元,当作21000元预存,分录这样做:借:银行存款 借:销售费用 贷:预收账款,冲货款时,我直接做:借:预收 贷:应收 对不?
答: 你好,可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司促销活动,充值1980送500,借:银行存款1980,销售费用500贷:预收账款2480,是这样做吗?费用年底如何结转?
答: 对的是的,这个费用月末结转到本年利润了。
充值3000元送1000元,收款做解银行存款3000,贷方做预收账款3000@另外那个如果直接做销售费用,借方销售费用1000元,贷方要做什么科目?
收到别人帮销售东西的货款应该咋样做分录呢?是借:预收账款 贷:银行存款呢?还是借:银行存款 贷:预收账款,有点晕。总监要求放在预收账款里面的。









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