老师,某企业,10月原材料入库100吨,100万,10月领用50 问
那个损耗还是计入生产成本 答
老师您好,我司是一般纳税人,制造企业 目前公司还没 问
现在没有加工生产的,用不到制造费用和生产成本 当月确认的收入当月直接做成业务成本 答
增值税如何做账,做那几个科目 问
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 答
老师您好,交季度企业所得税会计分录怎么做 问
借:应交税费-企税 贷:银行存款 答
老师好,关于三体系年审与咨询签订的合同 交印花 问
同学,你好 不需要的 答

老师好!我们公司给某学校赠送的充值卡上的金额共2万,学校又往卡上充值了4万元,卡上的钱在我们这11消费了3万,但我们并不知道那些人把赠送的钱花完了,那些人还没有花,该怎样区分,这分录该怎样写?借: 银行存款4 销售费用-赠2万贷:预收账款6万 (充值+赠送)??
答: 您好。那就按比例消费即可,您的分录不正确
客户转来20000元,当作21000元预存,分录这样做:借:银行存款 借:销售费用 贷:预收账款,冲货款时,我直接做:借:预收 贷:应收 对不?
答: 你好,可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司促销活动,充值1980送500,借:银行存款1980,销售费用500贷:预收账款2480,是这样做吗?费用年底如何结转?
答: 对的是的,这个费用月末结转到本年利润了。
收到别人帮销售东西的货款应该咋样做分录呢?是借:预收账款 贷:银行存款呢?还是借:银行存款 贷:预收账款,有点晕。总监要求放在预收账款里面的。
房屋租赁发票还没收到但已付款,分录是不是这样做呢?(付款) 借:预付账款 贷:银行存款 (未收到发票)借:销售费用 贷:预付账款 (本月摊销)借:销售费用 贷:长期待摊费用








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2021-10-30 10:07
小林老师 解答
2021-10-30 10:09
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2021-10-30 10:09
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