送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-12-06 19:38

你好,如果你现在要处理的话,需要详细说明当时情况,并经过领导签字,调账。

常拾 追问

2019-12-06 19:40

好的老师,那请问怎么做呢

王瑞老师 解答

2019-12-06 19:42

借:预收账款 贷:其他应收款

常拾 追问

2019-12-06 19:45

老师,这样冲回去的话需要老板配合提供些什么资料呢

王瑞老师 解答

2019-12-06 19:50

需要详细情况说明,老板签字确认。

常拾 追问

2019-12-06 20:11

好的,谢谢老师

王瑞老师 解答

2019-12-07 10:55

不客气,希望五星好评。

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同学,你好 应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方; 资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09
1.借 其他应付款-甲 贷 库存现金 2.借 其他应收款-已 贷 预收账款
2020-03-10 20:32:07
你好,没太明白,是客户再打4万,这之前的五万怎么处理
2019-08-16 07:26:24
您好,能发原始单据上来看下吗??
2016-06-13 21:55:49
你好.预收账款对应客户,其他应收款和其他应付款看你科目下面拍的具体项目,是公司还是个人.
2021-01-15 16:33:10
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