送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-12-06 19:38

你好,如果你现在要处理的话,需要详细说明当时情况,并经过领导签字,调账。

常拾 追问

2019-12-06 19:40

好的老师,那请问怎么做呢

王瑞老师 解答

2019-12-06 19:42

借:预收账款 贷:其他应收款

常拾 追问

2019-12-06 19:45

老师,这样冲回去的话需要老板配合提供些什么资料呢

王瑞老师 解答

2019-12-06 19:50

需要详细情况说明,老板签字确认。

常拾 追问

2019-12-06 20:11

好的,谢谢老师

王瑞老师 解答

2019-12-07 10:55

不客气,希望五星好评。

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同学,你好 应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方; 资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09
你好.预收账款对应客户,其他应收款和其他应付款看你科目下面拍的具体项目,是公司还是个人.
2021-01-15 16:33:10
借-预收账款 贷-银行 第一个做反了吧
2021-08-09 13:26:23
这个是要计入预收账款科目的。
2020-04-13 14:21:02
你这个钱就需要再备查帐上说明情况
2019-12-06 19:25:53
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