送心意

逸仙老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-06 15:48

红字冲回的部分需要做进项税额转出处理的

过儿 追问

2019-12-06 16:23

我们是销售方怎么办

逸仙老师 解答

2019-12-06 17:09

销售方需要冲减这个月的销项税额的

过儿 追问

2019-12-06 17:15

实务中的税务处理怎么做

逸仙老师 解答

2019-12-06 22:26

借:应收账款(红字)
       贷:主营业务收入(红字)
              应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)

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相关问题讨论
用红字发票的销售额,抵减当期正数销售额后的数字填写到相应项目栏次。
2019-09-03 11:14:04
你没有开蓝字发票么,假设开13%红字发票专票,那就填写,13%一栏 对应专票,你按你红字发票上面那个金额和税额填写进去,要是有蓝字,那就是蓝字减除红字之后填写
2019-09-02 13:28:49
你好 以负数体现 当月开票的正数金额减去负数金额后的金额报
2019-01-14 11:05:03
你好,如果是销项红字发票 就按正数发票减去负数发票之后的收入,税额填写就是了
2020-04-22 21:17:44
这样只能去税局申报了,负数提交不了申报表
2019-07-30 15:51:45
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