送心意

逸仙老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-06 15:48

红字冲回的部分需要做进项税额转出处理的

过儿 追问

2019-12-06 16:23

我们是销售方怎么办

逸仙老师 解答

2019-12-06 17:09

销售方需要冲减这个月的销项税额的

过儿 追问

2019-12-06 17:15

实务中的税务处理怎么做

逸仙老师 解答

2019-12-06 22:26

借:应收账款(红字)
       贷:主营业务收入(红字)
              应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)

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相关问题讨论
你好,如果是销项红字发票 就按正数发票减去负数发票之后的收入,税额填写就是了
2020-04-22 21:17:44
这样只能去税局申报了,负数提交不了申报表
2019-07-30 15:51:45
你是购买方吗? 之前抵扣了在附表二进项转出红字信息表
2019-06-04 09:49:22
你好,按正数发票减去负数发票的余额计算填写销售额,填写在附表一中
2016-09-02 10:54:56
您好 请问您是购买方还是销售方
2019-10-07 11:05:38
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