送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-12-06 15:46

您好!建议你开发票的时候确认,不然你税上到时候不好处理。

健忘的吐司 追问

2019-12-06 15:48

能做待转销项税

健忘的吐司 追问

2019-12-06 15:48

吗?

健忘的吐司 追问

2019-12-06 15:49

一般纳税人,今年是核定征收,明年不一定,着急啊!

宋生老师 解答

2019-12-06 15:53

您好!那你为什么不开票呢。可以开票啊

健忘的吐司 追问

2019-12-06 15:54

对方企业程序复杂,走程序呢?

宋生老师 解答

2019-12-06 15:56

您好!建议你先跟对方说,先开一部分也可以啊。比如先开80%。

健忘的吐司 追问

2019-12-06 15:57

好的,谢谢

宋生老师 解答

2019-12-06 16:02

你好!不用客气的了。

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相关问题讨论
您好!建议你开发票的时候确认,不然你税上到时候不好处理。
2019-12-06 15:46:15
借应收账款贷主营业务收入应交税费,收到钱借银存贷应收
2018-11-08 11:20:45
你好,同学 那你 分校给你开票作为成本费用处理即可
2021-05-09 12:13:33
你好,未开票收入跟开票收入一样做分录,借:现金或银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-05-22 09:38:42
你好,可以这样处理 上月出货了,借:发出商品,贷:库存商品 待开发票再确认收入 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:发出商品
2021-05-19 21:40:00
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