- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-12-06 15:46
您好!建议你开发票的时候确认,不然你税上到时候不好处理。
相关问题讨论

您好!建议你开发票的时候确认,不然你税上到时候不好处理。
2019-12-06 15:46:15

借应收账款贷主营业务收入应交税费,收到钱借银存贷应收
2018-11-08 11:20:45

你好,同学
那你
分校给你开票作为成本费用处理即可
2021-05-09 12:13:33

你好,未开票收入跟开票收入一样做分录,借:现金或银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-05-22 09:38:42

你好,可以这样处理
上月出货了,借:发出商品,贷:库存商品
待开发票再确认收入
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 , 贷:发出商品
2021-05-19 21:40:00
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