你好,刘老师,就是我1作为购买方在10月填了红字发票信息表并且申报了 关于进项转出这一笔我再10月结转税金里没录入 但是我计提附加税是包含进项转出这一笔的 我在11月收到发票和供应商退款 然后做了进项转出的凭证 我这样操作是对的吗?
犹豫的奇迹
于2019-12-04 17:29 发布 910次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你10月计提附加税的时候,不是按10月实际缴纳的增值税计提的吗?
到11月才转出,但是10月按转出后的增值税计提的附加税?
2019-12-04 17:32:51

您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55

你好,对的是的。之前已经做了进项转出,收到了发票,放到进项转出账务处理后面
2024-04-12 13:29:55

对,这个是专用发票吗?
2023-01-10 15:41:02

你好,借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2022-06-13 15:08:26
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