你好,刘老师,就是我1作为购买方在10月填了红字发票信息表并且申报了 关于进项转出这一笔我再10月结转税金里没录入 但是我计提附加税是包含进项转出这一笔的 我在11月收到发票和供应商退款 然后做了进项转出的凭证 我这样操作是对的吗?

犹豫的奇迹
于2019-12-04 17:29 发布 1055次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你10月计提附加税的时候,不是按10月实际缴纳的增值税计提的吗?
到11月才转出,但是10月按转出后的增值税计提的附加税?
2019-12-04 17:32:51
你好,哪边申请都可以的,一般购买方申请就行
2024-07-11 14:06:12
借应付账款,
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出。
2023-07-05 11:03:57
你好!对方把红字的电子数据导给你,你导入试试看
2023-06-25 14:47:00
同学,你好
你是销售方吗
2022-09-19 14:51:44
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