- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,可以先不做分录,等付钱的时候在入账。
2019-12-13 17:02:20
你好 之前借固定资产清理累计折旧 贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 把固定资产清理结转到资产处置损益
2019-12-04 16:49:39
借:管理费用-年终奖 贷:银行存款
2022-02-12 09:10:54
你好九月份借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
十月份
借应付职工薪酬工资
贷、银行存款、
应交税费个税。
2022-02-06 11:38:10
计提
借:劳务成本3000
管理费用2600
贷:应付职工薪酬5000
发放
借:应付职工薪酬5600
贷:银行存款5600
照相师的工资我不知道你们是什么行业,如果是外请的就计入劳务成本。
2022-01-02 14:32:39
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