- 送心意
蒙蒙
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2019-12-13 17:02
你好,可以先不做分录,等付钱的时候在入账。
相关问题讨论
借:管理费用-年终奖 贷:银行存款
2022-02-12 09:10:54
你好九月份借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
十月份
借应付职工薪酬工资
贷、银行存款、
应交税费个税。
2022-02-06 11:38:10
计提
借:劳务成本3000
管理费用2600
贷:应付职工薪酬5000
发放
借:应付职工薪酬5600
贷:银行存款5600
照相师的工资我不知道你们是什么行业,如果是外请的就计入劳务成本。
2022-01-02 14:32:39
同学,你好
借:制造费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2023-12-26 09:49:51
同学您好,
(1)2017年12月31日,计入费用的金额=200*(1-20%)*100*18*1/3=96000(元)
借:管理费用 96000
贷:资本公积—其他资本公积 96000
(2)2018年12月31日,计入费用的金额=200*(1-15%)*100*18*2/3-96000=108000(元)
借:管理费用 108000
贷:资本公积—其他资本公积 108000
(3)2019年12月31日,计入费用的金额=(200-20-10-15)*100*18-96000-108000=75000(元)
借:管理费用 75000
贷:资本公积—其他资本公积 75000
(4)2020年12月31日,
借:银行存款 77500 (155*5*100)
资本公积—其他资本公积 279000 (96000%2B108000%2B75000)
贷:股本 15500 (155*1*100)
资本公积—股本溢价 341000
2022-06-23 11:12:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



丫头 追问
2019-12-13 17:04
丫头 追问
2019-12-13 17:07
蒙蒙 解答
2019-12-14 11:09
丫头 追问
2019-12-14 11:11
蒙蒙 解答
2019-12-14 11:28