送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-12-04 16:38

您好!你是开票方还是受票方

心有独钟 追问

2019-12-04 17:11

受票方

宋生老师 解答

2019-12-04 17:29

您好!受票方,拿发票联记账,抵扣联留底

心有独钟 追问

2019-12-04 17:30

发票联是第三联吗

宋生老师 解答

2019-12-04 17:33

你好!是的。在发票的右侧有写的。

心有独钟 追问

2019-12-04 17:34

那我之前不知道嘛抵扣联做账了,这个有什么影响吗?怎么补救

宋生老师 解答

2019-12-05 08:26

你好!你做账的抵扣联对应的发票联还在吗

心有独钟 追问

2019-12-05 09:52

如果不在了该怎么补救

宋生老师 解答

2019-12-05 09:57

你好!要先向税务局报告然后登报声明,然后税务局罚款,然后用复印件入账

心有独钟 追问

2019-12-05 09:58

好的谢谢老师

宋生老师 解答

2019-12-05 10:27

您好!不用客气的了。

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相关问题讨论
你好  ‘ 一般纳税人 收到发票做  :借 成本或者费用贷银行存款 ; 价税合计来做成本费用   ’
2021-11-29 09:39:46
正常你要把个人不要发票这笔收入做未开票收入,申报增值税,然后借:银行存款/库存现金 贷:主营业务收入 应交书费-增值税 (销项)
2021-12-03 09:52:13
你好!是的,8月份按红字发票冲回就可以
2021-09-07 14:49:22
你好 发票安抵扣之前开的吗
2021-03-31 10:07:33
这个没有办法处理,你这样需要对应取得发票才可以要不你这个不对应结转成本,这个后续稽查也过不了,这个 稽查会查账的,这个会查成本
2020-09-15 09:18:53
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