老师,公司中秋发购物卡给员工做福利,但是股东没有 问
同学,你好 股东在你们公司任职吗? 答
老师,我们公司是传媒公司,做设计制作,广告服务,活动 问
对方给你们开活动策划,或者是广告服务,或者是设计制作,你们开出去什么,他给你们开进来什么 这些人在其他的公司,如果有社保的话,你也可以给他按照工资来,就不用开发票。 答
老师我们公司做中药饮片的,现在新生产的元气四宝 问
您好,商品和服务税收分类编码→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客户,本地酒店开的住宿费(专票)应该入什么科目? 问
你好,可直接计入招待费 答
您好,老师 如何拒绝客户无理由的调高销售单价(开票 问
涉嫌虚开发票,不能虚高单价开具 答

请问增值税外地预交税款,预交的数额显示在表3,主表里显示在哪里?是不是可以抵每月的增值税?谢谢
答: 您好!你是说预交的增值税是吗?填入附表四及主表28行
这个增值税主表的数据是填预交税款的实际发生额?还是预交税款的实际递减额?
答: 填预交税款的实际递减额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,预交增值税怎么做分录,然后怎么结转,预交的时候是借:应交税费预交增值税,贷方:银行存款,后期低预交增值税怎么做分录?抵预交时 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 贷:银行存款吗? 这样做分录,应交税费增值税销项税,与应交增值税进项税额明细科目都有余额,一直有余额对吗?
答: 你好,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税,这笔是在月末结转 就行,然后你的应交增值税月末根据应交的或留抵的,贷记或借记应交税费-未交增值税,应交增值税期末余额转为0


潇琳 追问
2019-12-03 17:15
宋生老师 解答
2019-12-03 17:24