送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-03 13:33

可以借管理费用贷银存

谢谢xjh 追问

2019-12-03 13:34

那等收到发票应该怎么做账

郭老师 解答

2019-12-03 13:36

借管理费用负数贷,应付账款负数,借管理费用进项贷应付。

谢谢xjh 追问

2019-12-03 13:41

可是之前直接付款没有挂应付收到发票再挂负数应付是不是不平

郭老师 解答

2019-12-03 13:43

应付账款,一个负数,一个正数可以抵扣的,你看我第二个分录给你写了个应付。

谢谢xjh 追问

2019-12-03 13:47

不是这个意思,本来不是就没有应付账款吗?怎么会有应付账款的负数

郭老师 解答

2019-12-03 14:01

你红冲可以贷银存

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可以借管理费用贷银存
2019-12-03 13:33:32
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2020-08-03 09:30:44
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2021-11-18 15:49:18
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