送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-03 13:28

您好
应该根据签订的合同金额填写 
实际工作中一般根据销售收入金额填写

晨曦 追问

2019-12-03 13:30

就是根据开票的不含税金额填写吗

bamboo老师 解答

2019-12-03 13:31

对 根据开票的不含税金额填写

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相关问题讨论
您好 应该根据签订的合同金额填写 实际工作中一般根据销售收入金额填写
2019-12-03 13:28:48
购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;未分别记载的,以合同含税金额为印花税的计税依据。
2019-08-13 15:07:33
你好 印花税还是按照建筑服务的印花税税率申报 
2021-06-17 10:51:35
你好!差额征税需要抵扣的部分填在《增值税纳税申报表附列资料三》第3第5列,最后主表“本期应补税额”就是该所属期需要缴纳的税额
2019-05-18 11:19:23
项目合同签订之后,拿着项目合同、营业执照等去主管税务机关进行备案,备案后开具征收率为3%的发票。 如果一般征收的税负率可以小于3%,公司就可以选择采用一般征收的方式。
2019-02-22 11:16:26
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