送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-07-30 14:04

你好,您有什么问题呢。

微信用户 追问

2025-07-30 14:11

老师,工程项目账务处理是不是一般有两块,一块是处理被挂靠业务,成本是根据到发票归集,再根据开结算发票做收入;另一块是自己公司承建的,成本在跨年之前是根据项目负责人所提供的票据暂估成本,年前就要归集成本,等到开工程结算发票时再结转对吗?

宋生老师 解答

2025-07-30 14:11

你好,是的。基本上都是你说的这2种方式。

微信用户 追问

2025-07-30 14:15

老师,等到开发票再归集成本,跨年了,这样风险大吗

宋生老师 解答

2025-07-30 14:16

你好,风险是有,老师也见过被查的。但是概率还是比较低的。

微信用户 追问

2025-07-30 14:22

老师,那去年这个材料成本送货单和机械的工时单还是要当做今年开进来成本发票的附件对吗

宋生老师 解答

2025-07-30 14:23

你好,是的。就是这样理解。

微信用户 追问

2025-07-30 15:28

老师,正规的做法应该是不是在去年没收到发票,但要拿合同或是送货单暂估归集成本对吧

宋生老师 解答

2025-07-30 15:30

你好,是的,因为正规是按完工程度来确认的。

微信用户 追问

2025-07-30 15:32

老师,感觉现在也没办法按课本里教的按正规做了,实操作和理论相差太多了,只想把事情完成,所以才请教老师,现在该怎么做

宋生老师 解答

2025-07-30 15:32

你好,就按你说的那样就可以了。实操中一般问题不大。

微信用户 追问

2025-07-30 15:43

老师,那跨年了是发票收到了,就单独用发票入成本好些,还是把这些跨年的单据附在后面好些,实物中选哪种

宋生老师 解答

2025-07-30 15:44

你好,一般都附上了。都是属于原始单据。

微信用户 追问

2025-07-30 16:28

老师,在开出工程款结算发票时,相配比的成本票是不是要求在当月到,不然没办法抵扣增值税

宋生老师 解答

2025-07-30 16:29

你好,是的。不过你可以用之前的专票来抵扣。

微信用户 追问

2025-07-30 16:48

老师,如果之前没有留抵的专票,是不是就必须要在当月到,不然要多交增值税

宋生老师 解答

2025-07-30 16:50

你好,是的,就是这样理解。

微信用户 追问

2025-07-30 16:59

老师,是不是普票就没有要求,只要在12.31之前到就可以,现在没到就做暂估,结转成本对吗

宋生老师 解答

2025-07-30 17:03

你好,是的,普通发票一般汇算清缴之前拿到就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
你好,您有什么问题呢。
2025-07-30 14:04:25
你好,您有什么问题呢
2025-07-30 17:03:54
你好,你的问题是什么呢
2025-07-29 15:48:02
同学你好 是什么问题呢
2025-07-28 15:54:15
你好,你的问题是什么?
2025-01-06 15:44:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...